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		<titolo>Pubblicazione legge 190/2012</titolo>
		<abstract>Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2016</abstract>
		<dataPubbicazioneDataset>2017-01-24</dataPubbicazioneDataset>
		<entePubblicatore>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
		<urlFile>http://icgerrei.gov.it/avcp/avcp_2016.xml</urlFile>
		<licenza>IODL 2.0</licenza>
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			<cig>Z5F1A42B6</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Z5F1A42B6B Assistenza macchine fotocopiatrici - Fatture da 16085 a 16089</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
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			<cig>Z03197EA9D</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Z03197EA9D - Ordine materiale informatico di consumo (Cartucce stampanti) n. 1329 del 19/04/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>2333.26</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-16</dataUltimazione>
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			<cig>Z0419C2B34</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Z0419C2B34-Conferma nolo 1563 per Ulassai, Isili,Villasimius,Ortacesus,Escolca</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>3429.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
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			<cig>Z0B19ED975</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Z0B19ED975 - Conferma nolo n. 1758 per Iglesias 23-05-2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>318.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
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			<oggetto>Z0B1C7C2D3 Richiesta intervento tecnico n. 4263</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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			<oggetto>Z1019E5E49 - Corso di formazione "Pensiamoci insieme: complessità o difficoltà"</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CHESSA MARIANNA</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>03577180924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHESSA MARIANNA</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-17</dataUltimazione>
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			<cig>Z111AFE724</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Z111AFE724 - Incarico organizzazione viaggio di istruzionea Gardaland n. 2776/C14 del 27/08/2016.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Panor Idea Viaggi srl</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02055290924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Idea Viaggi srl</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>3839.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-06</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>3839.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1819126E2</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Z1819126E2 - Visita Orroli del 3-05-2016 Scuole Secondarie di S.A. Frius e S. Basilio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02997150921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Intorno al Mondo Srl</ragioneSociale>
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			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02997150921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Intorno al Mondo Srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1763.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1763.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1D1A3EF78</cig>
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			<oggetto>Z1D1A3EF78 Ordine antivirus del 07/06/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02429130905</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Uno s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02429130905</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Uno s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z219752C3</cig>
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				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Z219752C3 - Incarico nolo bus n. 1271 del 15/04/2016 per Cagliari 19/04/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02346830926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02346830926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z221913C35</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Z221913C35 - Incarico noleggio bus n. 955 del 21/03/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-19</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z231BA181E</cig>
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				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Z231BA181E Ordine n. 3438 del 18/10/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>754.94</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>754.94</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2A182BD54</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Z2A182BD54 Viaggio di istruzione a Vienna periodo 11/15 marzo 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02055290924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Idea Viaggi srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02055290924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Idea Viaggi srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>12792.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>12792.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2B1BAAC5D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Z2B1BAAC5D Ordine materiale di f.c. primaria S.A.Frius</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>311.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>311.82</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z2E180345B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z2E180345B - Contratto amministratore di sistema rete informatica n. 118/C14 del 14-01-2016. A saldo fatt. n. 2/128 del 15/03/2016.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[VARGIU FRANCESCO & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[VARGIU FRANCESCO & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1590.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2E19159EA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z2E19159EA Consumi periodo ottobre 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.-INCASSI C. di C.-ALT-Lazio</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.p.A.-INCASSI C. di C.-ALT-Lazio</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>536.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>536.09</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z318571D0</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Z318571D0 Saldo fatt. n. 20164e00240 del 07/01/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-19</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z321931C0C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z321931C0C - Incarico n. 972 del 30-03-2016.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2680.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2680.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z341893809</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z341893809 - Nolo bus Cagliari Silius del 26-02-2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z3419A928A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z3419A928A-Conferma nolo bus Nurri-Orroli-Molentargius del 3-5-2016.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z351A60669</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z351A60669 Convenzione per attività didattico/motoria piscina.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02694640927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Soc. Coop. Soc. Sportiva Dilettantintistica COCOON</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02694640927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Soc. Coop. Soc. Sportiva Dilettantintistica COCOON</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1465.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1465.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z361C05D5D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z361C05D5D - Ordine n. 3823 del 15/11/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>391.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>391.17</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3818CEC3F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z3818CEC3F Rinnovo licenze programmi Axios 2016-Saldo fattura 53/PA-2016 del 14-03-2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02429130905</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Uno s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02429130905</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Uno s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>875.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z391C9C248</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z391C9C248 Incarico nolo bus n. 4367</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z3C19C7134</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z3C19C7134-Ordine n. 1548 del 03/05/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>118.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>118.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3D1B11051</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z3D1B11051 Ordine n. 2888 del 05/09/2016 Fattura n. V3-14859  del 19/09/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>151.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>151.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4719610BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z4719610BF - Ordine volume "Visite guidate e viaggi di istruzione: guida operativa e modulistica.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01508740923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Uras Libri s.a.s.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01508740923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Uras Libri s.a.s.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4919DD2BC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z4919DD2BC- Ordine MEPA n. 2944730 (ns. prot. 1682 del 13-0-2016) PC Ufficio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02429130905</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Uno s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02429130905</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Uno s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>5177.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>5177.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z491A30A22</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z491A30A22 Ordine Testt AMOS 8-15 + spese spedizione</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Edizioni Centro Studi Erickson srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Edizioni Centro Studi Erickson srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>39.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>39.40</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4E1B6F3F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z4E1B6F3F5 Noleggio bus S.A.Frius Cagliari (EXMA) del 15/10/2016 Primaria SAF</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02346830926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02346830926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5116FF4D6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z5116FF4D6 - Saldo differenza erroneamente non liquidata su fattura n. 20733/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>79.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>79.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z561849216</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z561849216 ordine n. 362 del 30/01/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>86.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>86.46</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z581B65DB3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z581B65DB3 Intervento tecnico e materiale di consumo</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z591BF05D4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z591BF05D4 Ordine n. 3749 del 09/11/2016 -</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09342350015</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPO STAMPA srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09342350015</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPO STAMPA srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1319.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5E19A6DD1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z5E19A6DD1 - Conferma n. 1487 Nolo bus Primaria SAF per Cabras del 02/0/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02346830926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02346830926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5E1B6D303</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z5E1B6D303 - Targa in plexiglass da 10 mm con fori da 8 mm e distanziali cromati cm. 30x40</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Duplex Grandi Formati di Buffa Cristiano</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Duplex Grandi Formati di Buffa Cristiano</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z66198025B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z66198025B - Visita guidata alle grotte Su Marmuri a Ulassai del 19/04/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01146010911</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SU MARMURI BULLICCIU SNC Renato Loddo</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01146010911</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SU MARMURI BULLICCIU SNC Renato Loddo</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>133.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>133.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z6D1A68256</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z6D1A68256 Ordine mepa 3027161 del 24/06/2016-Saldo fatt. n. 2/341 del 14-07-2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[VARGIU FRANCESCO & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[VARGIU FRANCESCO & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1774.16</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1774.16</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z6F19A92C1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z6F19A92C1 Conferma nolo bus 1501 visita guidata Infanzia Villasalto San Vito/Muravera-Feraxi 04-05-2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>314.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>314.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z741BF0E16</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z741BF0E16 Ordine n. 3751 Scuola primaria di Ballao</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>507.24</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>500.94</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z771BA039E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z771BA039E - Ordine n. 3432 del 17/10/2016 Infanzia San Basilio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1875.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1875.69</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7F19A1D7D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z7F19A1D7D Ordine materiale per giardinaggio n. 1483. Rimborso su fattura Ditta Gardenia2 srl n. 9/15 del 30/04/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CSTFBA78H03B354J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTA FABIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CSTFBA78H03B354J</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CASTA FABIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>139.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>139.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z861A48268</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z861A48268 Ordine n. 2096 del 14/06/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[VARGIU FRANCESCO & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[VARGIU FRANCESCO & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8A1B11176</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z8A1B11176 - Ordine n.2895/C14 del 05/09/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1075.90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1075.90</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z931931DAE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z931931DAE - Incarico nolo del 03-03-2016 n. 940/C14</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2776.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2776.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9417ECA9A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z9417ECA9A - Noleggio bus per Cagliari del 12/01/2016 Silius</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>747.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>747.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA21C812BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZA21C812BE Ordine n. 4173 del 14/12/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03584950921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.S. Trasporti</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03584950921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.S. Trasporti</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA518C07C3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZA518C07C3 - Manutenzione hardware fatt. PA16033 del 20/02/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZA519E12CO</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZA519E12CO - Organizzazione gestione attività didattico formativa rivolta al Collegio dei Docenti a. s. 2015/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07359401002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Movimento Cooperazione Educativa MCE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07359401002</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Movimento Cooperazione Educativa MCE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAC1BA209C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZAC1BA209C ordine 3441 del 18/10/2016 Infanzia San Nicolò Gerrei (Aroni Lucia)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>245.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAD182A7C5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZAD182A7C5 - Ordine n. 259 del 22/01/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>210.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>210.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAD1A4125C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZAD1A4125C Lettera di incarico n. 2052 del 11/06/2016.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02786660924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTT. ING. FABIO IUCULANO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02786660924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTT. ING. FABIO IUCULANO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>641.28</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>641.28</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAF1A7E219</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZAF1A7E219 - Fattura n. 8 del 30/06/2016 per saldo materiale di f.c.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01434900922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIRAS FRANCESCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01434900922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIRAS FRANCESCO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14.75</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>14.75</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBD182B9CF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZBD182B9CF - Acconto viaggio Istruzione Scandicci 14/19 aprile 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02055290924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Idea Viaggi srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02055290924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Idea Viaggi srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6188.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6188.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC41C2B186</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZC41C2B186 Intervento tecnico su fotocopiatori. Fatture 146-147-148-149 del 14/11/2016 e 188 del 13/12/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC61B55C12</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZC61B55C12 ordine 3157 del 27/09/2016 Infanzia San Nicolò Gerrei</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>839.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>709.18</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC919343C4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZC919343C4 - Ordine materiale igienico sanitario n. 1082/C14 del 31-03-2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASNATA CHIMICI spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASNATA CHIMICI spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>217.60</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-06</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>217.60</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCC1C71556</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZCC1C71556 Incarico nolo bus n. 4211</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZCE18C0AF8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>menutenzione hardware saldo fatt. PA16032 del 20/02/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD009D1A06</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZD009D1A06 - Conservazione sostitutiva OIL</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01564560900</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA s.p.a.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01564560900</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA s.p.a.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD11A12B10</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZD11A12B10-Incarico noleggio pianoforte n. 1831 del 24/05/2016. Saldo fattura n. 15/E del 13-06-2016. Id. Fisc. IT00573250925</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00573250925</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DITTA CORDA LUIGI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00573250925</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DITTA CORDA LUIGI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-07-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD419D923B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZD419D923B - Ordine stampa e rilegatura Giornalino della Scuola.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>09342350015</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPO STAMPA srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>09342350015</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TIPO STAMPA srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1365.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1365.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDB1B69599</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZDB1B69599 ordine 3235 del 03/10/2016 secondaria di San Basilio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>502.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>502.95</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDB1BA256F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZDB1BA256F Ordine n. 3442 del 18/10/2016 Infanzia Villasalto</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>877.97</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>877.97</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDC19CB6CD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZDC19CB6CD - Ordine arredi infanzia Silius n. 1621 del 10/05/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2803.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-06-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2803.12</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDC1C07293</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZDC1C07293 - Incarico nolo bus Siliu/Orgosolo 19/11/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>329.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>329.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDE1800C88</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZDE1800C88 - FORNITURA CARTA FOTOCOPIA N. 113 DEL 13/01/2016-</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>589.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>589.20</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE0182B970</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZE0182B970 - Viaggio di istruzione Torino 3/5 maggio 2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02055290924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Idea Viaggi srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02055290924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Idea Viaggi srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>7463.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-03-03</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>7463.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE31B4BA44</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZE31B4BA44 - Ordine n. 3126/C14 del 23/09/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>632.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-09-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-09-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>632.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZE61BFA955</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z941C3C2E2 Ordine n. 4056 del 28/11/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</partecipante>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03426890921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIAST SPORT snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03426890921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GIAST SPORT snc</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>945.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>782.26</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEB197F142</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZEB197F142 - Ordine materiale di consumo fotocopiatori n. 1330 del 19/04/2015.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>941.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>941.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEE193E4BB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZEE193E4BB - Incarico nolo bus n.1094 del 01/04/2016 per Cagliari 05/04/2016.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>845.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>845.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZEF1BA2FBA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZEF1BA2FBA Ordine 3449 del 18/10/2016 Primaria di Silius</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>839.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>839.55</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZF01C594E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZF01C594E4 Ordine n. 4154 del 03/12/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>590.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF116FF1E1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZF116FF1E1 Saldo differenza erroneamente non liquidata su fattura n. 20732/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>22.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>22.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF19973DE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZF19973DE - Conferma nolo 1351 per SAF-Goni-S.Basilio ad ARMUNGIA del 29/04/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF219057EF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZF219057EF - Competenze al 31/03/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01564560900</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA s.p.a.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01564560900</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BANCO DI SARDEGNA s.p.a.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>153.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>153.30</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF418F45F1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZF418F45F1- Incarico R.S.P.P. 2016 N. 837 DEL 11/03/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02786660924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTT. ING. FABIO IUCULANO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02786660924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTT. ING. FABIO IUCULANO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3369.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-05-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1684.74</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF51975328</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZF51975328 - Nolo bus per Armungia 22/04/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-04-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF51BEED34</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZF51BEED34 - Noleggio bus per Cagliari 11 niovembre scuola primaria Silius</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>545.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF81840D44</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZF81840D44 - Fornitura toner stampanti n. 329/C14 del 28/01/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>191.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-02-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>191.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF91991645</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZF91991645 RDO 1224603 del 15/06/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02429130905</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Uno s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02429130905</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Uno s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>15076.32</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>15076.32</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZFA1C390EB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZFA1C390EB - Ordine n. 4032 del 26-11-2011</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01863870927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMOCHI INDUSTRIALE Sp.A</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01863870927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COMOCHI INDUSTRIALE Sp.A</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3543.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2016-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
	</data>
</legge190:pubblicazione>