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		<titolo>Pubblicazione legge 190/2012</titolo>
		<abstract>Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2015</abstract>
		<dataPubbicazioneDataset>2016-01-16</dataPubbicazioneDataset>
		<entePubblicatore>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-16</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
		<urlFile>http://icgerrei.gov.it/avcp/avcp_2015.xml</urlFile>
		<licenza>IODL 2.0</licenza>
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			<cig>ZF117860DF</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>ZF117860DF-Saldo fattura 816/2015 del 30/11/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>163.00</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-17</dataUltimazione>
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			<cig>ZF2148542E</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>ZF2148542E - 1 Copia BERGANTINI-CINT.SEGRET. EDIZ 2015 - Fattura 12552 del 13/04/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-12</dataUltimazione>
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			<cig>ZF116FF1E1</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>ZF116FF1E1 - Ordine materiale n. 3624 del 7/11/2015 scuola Infanzia Ballao</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>721.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-09</dataUltimazione>
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			<cig>ZEF177DA02</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>ZEF177DA02-Saldo fattura n. 20_15 del 30/11/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>01434900922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIRAS FRANCESCO</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>30.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-17</dataUltimazione>
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			<cig>ZE614A616B</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>ZE614A616B - Incarico del 20/05/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Cooperativa Agricola "Strovina 78"</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>00572320927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cooperativa Agricola "Strovina 78"</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1009.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1009.09</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE1171AAB3</cig>
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				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>ZE1171AAB3 - Ordine n. 3734</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>251.59</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>251.59</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZE414A90EC</cig>
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				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>ZE414A90EC - Ordine n. 1714/C14 del 20/05/2015 - Primaria Villasalto</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>269.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
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			<cig>ZDA1493324</cig>
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				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>ZDA1493324 - Manutenzione fotocopiatori in vari plessi. Fatture 293-296-297-298-299 del 09/05/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>545.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD913C76D0</cig>
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				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>ZD913C76D0 - Noleggio Bus per 9 corse a/r piscina Guamaggiore - Prot. 887/C14 del 23/03/2015.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
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					<ragioneSociale>AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02346830926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2430.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD40727B77</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>ZD40727B77 - Polizza 15253 Assicurazione alunni ed peratori scolastici anno scolastico 2014/2015.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-04-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-04-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD114537F8</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>ZD114537F8 - Visita guidata nuraghe "Arrubiu", parco e laboratori del 21/04/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>370.44</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>370.44</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZD01377FA9</cig>
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				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>ZD01377FA9 - fornitura carta igienica n. 758/C14 del 4/03/2015.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASNATA CHIMICI spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASNATA CHIMICI spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>272.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>272.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZC813BFE89</cig>
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				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>ZC813BFE89 - Ordine n. 973/C14 del 20/03/2015.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1260.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-06-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1260.66</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZCE131B5A2</cig>
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			<oggetto>ZCE131B5A2 Saldo fattura acconto viaggio istruzione Bruxelles n. 13/FPA del 13/02/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>02055290924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Idea Viaggi srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02055290924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Idea Viaggi srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>30438.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-03-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>30438.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZC4172AAA1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
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			<oggetto>ZC4172AAA1 - Fornitura timbri uffici</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02020010928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Cartolibreria ANNYCART di Sirigu Annibale & C. sas]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02020010928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Cartolibreria ANNYCART di Sirigu Annibale & C. sas]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZBE1413242</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZBE1413242 - Incarico n. 1192 del 13/04/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZC1175ED2E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>ZC1175ED2E - Ordine n. 3783 del 16/12/2015 - Saldo fattura n. 901049 del 22/12/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASNATA CHIMICI spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASNATA CHIMICI spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2803.87</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-23</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZBB1786106</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZBB1786106-Saldo fattura 817/2015 del 30/11/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZBA083F729</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZBA083F729 Ordine VILLASALTO prot. 105/C14 del 19/01/2013. Fattura 176 del 15/02/2013</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Cartaria Val.dy srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cartaria Val.dy srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>47.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>47.88</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZB616F4229</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZB616F4229 - Ordine n. 2916 del 21/09/2015 - Saldo fatture 31561/22-09-2015; 35368/13-10-2015; 35641/14-10-2015.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1044.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1044.45</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZAE1786076</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZAE1786076 Saldo fattura814/2015 del 30/11/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZB214B09C5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZB214B09C5 - Ordine n. 1730/C14 del 22/05/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>796.17</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>796.17</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA4177E335</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZA4177E335 - Ordine n. 4079 del 09/12/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>649.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z9B1494670</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z9B1494670 - Visita guidata villaggio Neolitico "Sa Ruda" Sinis (OR)</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>MLEMCL63T54B314A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MELI MARCELLA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>MLEMCL63T54B314A</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MELI MARCELLA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1102.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1102.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9217448A3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z9217448A3 - Intervento tecnico fotocopiatore Primarie Goni - Fattura n. 750/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>218.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>218.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z91138EC15</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z91138EC15 Ordine n. 829/C14 del 09/03/2015 - Fatt. V3-4622 del 18/03/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>100.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>100.22</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z8E1452CC6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z8E1452CC6 - Contratto amm.re sistema informatico e gestione sito di istituto. Fatt. 2/259 del 05/05/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[VARGIU FRANCESCO & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[VARGIU FRANCESCO & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1690.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1690.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8A153AFAC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z8A153AFAC - Visita guidata museo ornitologico; Parco Sa Fogaia; Pranzo Agriturismo Su Massaiu 12 maggio 2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02601050921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VILLA SILLI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02601050921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VILLA SILLI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>308.38</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-07-02</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-07-02</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>308.38</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8116F6AC8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z8116F6AC8 - Ordine n. 3454/C14 del 04/11/2015 per manutenzione straordinaria e riparazione strumenti musicali scuola di Silius.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02653430922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHESSA CRISTIAN</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02653430922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CHESSA CRISTIAN</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2465.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8416FEFF4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z8416FEFF4 - Incarico noleggio bus Villasalto/cagliari (EXMA e GHETTO) n. 3534/C-14 del07/11/2015 scuola primaria di Villasalto.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>348.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7C1453888</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z7C1453888 - incarico n. 1432 del 28/04/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02346830926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02346830926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8016FF5BD</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z8016FF5BD - Ordine materiale n. 3631 del 7/11/2015 scuola primaria Silius</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>679.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7814FCB91</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z7814FCB91 - Incarico del 12/05/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02845930920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL MANIERO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02845930920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IL MANIERO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>242.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>242.50</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z741736FB6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z741736FB6 - Saldo polizza assicurazione alunni e operatori a.s. 2015/2016</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AmbienteScuola s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AmbienteScuola s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3008.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z701744074</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z701744074 Intervento tecnico su fotocopiatore infanzia Silius. Fattura n. 746/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7013DEA8B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z7013DEA8B - Incarico del 27/03/2015 n. 1020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6D13C6F46</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z6D13C6F46 - Incarico n. 934 del 23/03/2013</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z66146F4B2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z66146F4B2 - Incarico n. 1525 del 06/05/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01661840924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VILLA ABBAS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01661840924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>VILLA ABBAS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5D1716F97</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z5D1716F97-Ordine materiale n. 3711 Infanzia Villasalto - FATTURA V3 21037/2015.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>804.66</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>804.66</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z611451DB4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z611451DB4 - Incarico noleggio bus per piscina Muavera n. 1409/C14 del 28/04/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1156.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1156.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5B1413016</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z5B1413016 - Incarico 1181 del 13/04/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02346830926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02346830926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5417860B7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z5417860B7-Saldo fattura 815/2015 del 30/11/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-12-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>215.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5117446CE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z5117446CE Intervento tecnico fotocopiatore Primaria Silius - Fatt. 749/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5116FF4D6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z5116FF4D6 - Ordine materiale n. 3629 del 7/11/2015 scuola Infanzia San Nicolò Gerrei</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>747.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>747.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4F16FF351</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z4F16FF351 - Ordine materiale n. 3626 del 7/11/2015 scuola secondaria San Basilio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>256.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>256.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4717450DB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z4717450DB - intervento su fotocopiatore Secondarie Ballao -  Fattura n. 751/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z471401C16</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z471401C16 Odine stampati esami prot. n. 1179 C/14 del 08/04/2013</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>143.10</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>143.10</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4314539E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z4314539E5 - Incarico n. 1379 del 28/04/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1776.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1776.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3B13DBED8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acconto visita di istruzione a Genova + Saldo</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02055290924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Idea Viaggi srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02055290924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Idea Viaggi srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>14310.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-04-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-04-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>14310.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z41133A8ED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z41133A8ED - Incarico RSPP n. 431/C14 del 17/02/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02786660924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTT. ING. FABIO IUCULANO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02786660924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTT. ING. FABIO IUCULANO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3839.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1672.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3815067DC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z3815067DC Intervento tecnico su Olivetti d-Copia 2500MF</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>129.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z2C1334A0B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z2C1334A0B - Saldo fattura 53 del 12/03/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02429130905</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Uno s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02429130905</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Uno s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-07-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-07-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>875.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z37170121B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z37170121B - Rinnovo servizio smaltimento cartucce e toner esausti. Prot. 3244 del 09/11/2015.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03584950921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.S. Trasporti</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03584950921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A.S. Trasporti</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z271744259</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z271744259-Intervento tecnico fotocopiatore Infanzia S.N.Gerrei - Fattura . n. 747/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2814B02F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z2814B02F8 - Incarico n. 1729 del 22/05/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z281744494</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z281744494 Intervento tecnico su  fotocopiatore. Fattura 748/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>112.50</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>112.50</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1F16FF611</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z1F16FF611 -  Ordine materiale n. 3633 del 07/11/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>898.23</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>898.23</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1E13A2440</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z1E13A2440 -Incarico 884/C14 del 13/04/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1C1400D8E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z1C1400D8E - Lezioni di nuoto - Incarico prot. n. 1006 C-14 del 01/04/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02694640927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Soc. Coop. Soc. Sportiva Dilettantintistica COCOON</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02694640927</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Soc. Coop. Soc. Sportiva Dilettantintistica COCOON</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-04-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1B1472BFA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z1B1472BFA - Incarico del l'11/05/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1A12FEA4D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z1A12FEA4D Ordine n. 347/C14 del 30/12/2015 - Fatt. V3-2071 del 10/02/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>344.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-04-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>344.45</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z111685715</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z111685715 - incarico n. 3106/C14 - Noleggio bus Sant'Andrea Frius - Cagliari EXMA</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>269.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>269.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0D1540694</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z0D1540694 - Vario materiale di facile consumo</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01434900922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIRAS FRANCESCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01434900922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PIRAS FRANCESCO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>18.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-07-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-07-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>18.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0B12B0FED</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z0B12B0FED-Rinnovo firma digitale e certificato di autenticazione. Causale: 55-39008-000550534</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>InfoCert S.p.A.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>InfoCert S.p.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>20.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>20.74</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z08170D54C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z08170D54C - Ordine n. 3670-</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>791.27</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-11-28</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-11-28</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>791.27</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z011458059</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z011458059 - Ordine 1433/C14 del 29/04/2015: 1000.1 ENDPOINT PROTECTION 12.1 EDUCATIONAL BAND 5 + Basic 12 mesi FULL Basic 8x5 12 mesi [0E7IOZF0-BI1AA]. Fattura n. 184PA del 25/05/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01117510923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FATICONI s.p.a.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01117510923</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FATICONI s.p.a.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>76.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>76.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z0013FA5EC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z0013FA5EC - Incarico n. 1148 del 03/04/2015</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF714B01E5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZF714B01E5 - Ordine n. 1740/C14 del 22/05/2015 - Intervento tecnico</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
				<dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
	</data>
</legge190:pubblicazione>