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		<titolo>Pubblicazione legge 190/2012</titolo>
		<abstract>Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2014</abstract>
		<dataPubbicazioneDataset>2015-01-28</dataPubbicazioneDataset>
		<entePubblicatore>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
		<urlFile>http://icgerrei.gov.it/avcp/avcp_2014.xml</urlFile>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Escursione e ristoro</oggetto>
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					<ragioneSociale>SOC.COOP Montalbo Escursioni</ragioneSociale>
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					<ragioneSociale>SOC.COOP Montalbo Escursioni</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>730.18</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
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			<cig>Z0411106C6</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>CIG Z0411106C6 - Ordine materiale prot. 3145-C/14 del 03/10/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>770.75</importoAggiudicazione>
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				<dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
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			<oggetto>ordine materiale scuola infanzia Ballao n. 520/C14 del 11/02/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>435.15</importoAggiudicazione>
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				<dataUltimazione>2014-03-22</dataUltimazione>
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			<oggetto>Z111160DB6 Ordine strumenti musicali n. 3506/c-14 del 22/10/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00139480982</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Strumenti Musicali CAVALLI PIETRO</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1504.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Organizzazione viaggio di istruzione a Città di Castello 7/10 maggio 2014 -</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Panor Idea Viaggi srl</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>8381.82</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
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			<cig>Z140E59C92</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Z140E59C92 - Ordine prot. n. 1002/C14 del 18/03/2014.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>443.89</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
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			<cig>Z1811DA6E3</cig>
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			<oggetto>Z1811DA6E3 acquisto sfotware AXIOS SIDI PERSONALE</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Uno s.r.l.</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>02429130905</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Uno s.r.l.</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
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			<cig>Z190E44BA8</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Fornitura carta fotocopiatori</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>513.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
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			<cig>Z1A0E286F3</cig>
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			<oggetto>Rinnovo contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Uno s.r.l.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02429130905</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Uno s.r.l.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>717.21</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-22</dataUltimazione>
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			<cig>Z1C1171F49</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Z1C1171F49 - Incarico nolo bus n. 3524/C14 del 28/10/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02346830926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1590.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z1E0F1558A</cig>
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			<oggetto>Z1E0F1558A Fornitura materiale laboratorio didattico creativo</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>BOSA WALTER</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00330460924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOSA WALTER</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>50.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
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			<cig>Z221127E89</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Z221127E89-Ordine n. 3252/C14 del 9/10/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>MASNATA CHIMICI spa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00144020922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MASNATA CHIMICI spa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1287.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1287.93</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z270E6A38E</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Z270E6A38E Contratto ammin. sist. inform. rete segr dal 01/01/2014 al 31/12/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[VARGIU FRANCESCO & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1385.25</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1385.25</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2A0D61DA4</cig>
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				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Canone annuo applicazione web comunicazione del 18/01/2014 n. 241/C14</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale><![CDATA[VARGIU FRANCESCO & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[VARGIU FRANCESCO & C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>106.56</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2A0EF521B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Servizio nolo bus Silius/Escolca 10/05; Sant'Andrea Frius/Cabras 13/05; Goni/Gesturi 14/05; San Nicolò-Silius/Muravera 15/05/2014.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1780.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z2D11720ED</cig>
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				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z2D11720ED - Incarico nolo bus n. 3526/C14 del 28/10/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02346830926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02346830926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z330ED8C9D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Interventi su fotocopiatori di cui alle fatture dal n. 156 al n. 160 del 2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>358.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>358.20</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3412C0163</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z3412C0163 Ordine materiale per festività natalizie</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00330460924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOSA WALTER</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00330460924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BOSA WALTER</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>108.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z360F22406</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z360F22406 - Fornitura stampati scrutini ed esami a.s. 2013/2014 -</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>113.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>113.36</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z380F9EBE5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z380F9EBE5 - Laboratorio didattico del 14/05/2014 - Ricevuta fiscale/Fattura n. 16 del 14/05/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<codiceFiscale>02531490924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGRITURISMO "Sa Stiddiatroscia" di MURA MARCO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02531490924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AGRITURISMO "Sa Stiddiatroscia" di MURA MARCO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>141.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>141.09</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3A10C2290</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura batteria sistema allarme</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01688690922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tecnologia Moderna Impiantistica -Tradori Tommaso</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01688690922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Tecnologia Moderna Impiantistica -Tradori Tommaso</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>28.69</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3D1176011</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z3D1176011- Ordine on line "Guida Operativa agli Appalti di servizi e Forniture"</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>49.65</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>49.65</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z3F0F402F5</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z3F0F402F5 NOLEGGIO AUTOBUS DA BALLAO PER SANLURI-CABRAS-THARROS DEL 21/05/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>376.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>376.36</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z4211E1D14</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z4211E1D14 Seminario del 26/11/2014 Cagliari/Besta</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>Z4410D2D01</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z4410D2D01-Manutenzione fotocopiatore Olivetti d-COPIA 2200 di cui al rapporto del 18/09/2014 Scuola Infanzia di San Basilio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z480D43F6A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Intervento tecnico rispristino sistema timbrature Cronos Zip</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01849520901</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INTEGRA SISTEMI di MARIO USAI</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01849520901</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>INTEGRA SISTEMI di MARIO USAI</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-01-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-01-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z480DF55DF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Organizzazione viaggio di istruzione Trieste e Carso dal 09/04/2014 al 13/04/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01022170920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Agenzia Viaggi REI TOUR s.a.s.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01022170920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Agenzia Viaggi REI TOUR s.a.s.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z480E8BCEC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Noleggio Bus Silius-S.N.Gerrei/Dolianova (piscina) e ritorno.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2457.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>2457.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4C0E41BA2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Materiale sanitari per rinnovo cassette pronto soccorso</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02285170920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Farmacia Dott.ssa Patrizia Pusceddu</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02285170920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Farmacia Dott.ssa Patrizia Pusceddu</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>485.53</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>485.53</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4C0E5FA1A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z4C0E5FA1A - Noleggio bus S.A.Frius-Silius-Goni dell' 8/04/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1259.55</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1259.55</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z4E0E89948</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z4E0E89948 - Ordine prot. n. 1145/C14 del 28/03/2014.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>198.86</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>198.86</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z50112F4D3</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z50112F4D3-Ordine n. 3379/C14 dell'11/10/2011</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>844.22</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>844.22</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z561247248</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z561247248 Intervento tecnico su fotocopiatore medie di Ballao</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z570F1C5F8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z570F1C5F8 - nolo 2 bus Sant'A.Frius/Cagliari-Pirri (Convitto Nazionale) del 16/05/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z5D114A1DA</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z5D114A1DA Ordine cartucce fotocopiatori n. 3433/C14 del 17/10/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>921.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>921.07</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z630C3D48F</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Noleggio bus  Silius/Quartucciu (Le Vele) del 16/11/2013</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02346830926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02346830926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>AUTOLINEE TREXENTA di Lisci s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z660DCA9BF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Organizzazione viaggio di istruzione a Genova primarie Sant'Andrea Frius e San Basilio giorni 8-9-10 aprile.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02055290924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Idea Viaggi srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02055290924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Idea Viaggi srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>6745.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>6745.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z6AOEF3F1E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z6AOEF3F1E-Servizio noleggio busminibus con pedana per disabili San Basilio/Cabras Villaggio Sa Ruda/San Basilio del 14/05/2014.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z70112EEBE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z70112EEBE ORDINE N. 3338/c14 DELL'11/10/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05976650480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DETERCLEAN S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05976650480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DETERCLEAN S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1121.15</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1121.15</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z720DCD338</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z720DCD338 Noleggio bus Silius Laerru del 22/02/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>679.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>679.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z791171FD7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z791171FD7 Incarico nolo bus n. 3525/C14 del 28/10/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1442.73</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1442.73</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z7A0EA061C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizio nolo Bus dell' 8/4/2014 e del 16/4/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z850F5F837</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z850F5F837 - noleggio bus per il 29 e 30 maggio 2014.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z85113GB5A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z85113GB5A Ordine prot. n. 3384/C14 del 13/10/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>416.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>416.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z860E6B456</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z860E6B456 Ordine prot. n. 1046/C14 del 21/03/2014.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>359.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>359.34</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z871160E24</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z871160E24 Ordine materiale didattico n. 3527/C-14 del 22/10/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>621.09</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>621.09</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8B10AF9BE</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Offerta carta</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1705.05</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1705.05</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8B10D2C88</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z8B10D2C88-Manutenzione fotocopiatore Olivetti d-COPIA 1600 di cui al rapporto del 17/09/2014 Scuola Primaria di San Basilio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8E12474A1</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z8E12474A1 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE SCUOLA MATERNA DI SAN BASILIO</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8F0EB5535</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z8F0EB5535 - Ordine n. 1276/C14 del 09/04/2014.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>479.35</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>479.35</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z8F0FB2786</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z8F0FB2786 - manutenzione fotocopiatori</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00669460917</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TekService</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z910C8F414</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Noleggio bus Villasalto-S.N.GerreiCagliari del 11/12/2013; S.N.Gerrei-San Basilio/Cagliari del 19/12/2013</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z9211AFD02</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z9211AFD02 Ordine n. 3880/C14 del 12/11/2014 Scuola Primaria S. Nicolò Gerrei</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>808.61</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-15</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-15</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>808.61</importoSommeLiquidate>
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				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
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			<oggetto>Ordine del 10/09/2014 n. 2810/C-14</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
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			<importoAggiudicazione>1140.07</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
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			<importoSommeLiquidate>1140.07</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z9E11273D6</cig>
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				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Z9E11273D6-Incarico noleggio bus del 9/10/2014 n. 3253/C14</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>318.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
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				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acconto 50% per organizzazione viaggio di istruzione Concorso Musicale Busca 17/22 maggio 2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>Panor Idea Viaggi srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02055290924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Idea Viaggi srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>16560.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>16560.91</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA10F13823</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZA10F13823 - fornitura risme carta  21x297 e 4x297</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>604.95</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>604.95</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA30D43E73</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>N. 1 Confezine di toner Olivetti D.COPIA 2500</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-01-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-01-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>81.00</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA310B924D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura kit toner Samsung CLP 310 prot. n. 2795/C14 del 09/09/2014.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cartaria Val.dy srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cartaria Val.dy srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>175.20</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>175.20</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA511E7974</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZA511E7974 Fornitura consumabili stampanti n. 4049 C/14 del 25/11/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>307.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>307.74</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZA61124DCB</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZA61124DCB Ordine n. 3334/C14 del 08/10/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>388.83</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>388.83</importoSommeLiquidate>
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			<cig>ZAB0EC8FA4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Servizi bus per Ballao/Cagliari 24/04; S.A.Frius/Tuili 02/05; Muravera/Villasalto 09/05.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZAD0DCF2CF</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZAD0DCF2CF - Lezioni per corso di avviamento al nuoto periodo aprile- maggio- giugno 2014. Fattura 66/14 del 12.06.2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>92023630921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A. S. d. NUOTOMANIA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>92023630921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>A. S. d. NUOTOMANIA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>840.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>840.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAF0C9C81A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZAF0C9C81A Saldo 2° rata di acconto per incarico di A.S.P.P. di cui alla lettera di inacrico n. 3152/C14 del 28/11/2013</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02786660924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTT. ING. FABIO IUCULANO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02786660924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTT. ING. FABIO IUCULANO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1380.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1380.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB0F22433</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZB0F22433 - Fornitura toner per fotocopiatori</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>330.13</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>330.13</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB7111B776</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZB7111B776-Ordine n. 3124/C14 del 07/10/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>609.84</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>609.84</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBD1160D02</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZBD1160D02 Acquisto fotocopiatore OLIVETTI d-COPIA 2500 declassato</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBF0E4194B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZBF0E4194B - ordine prot. n. 915/C14 del 12/03/2014.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cartaria Val.dy srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Cartaria Val.dy srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3153.14</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3153.14</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC010B4F9A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Ordine materiale del 10/09/2014 n. 2809/C-14</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>360.98</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>360.98</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC10EA1A3A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZC10EA1A3A Fornitura sussidi didattici laboratorio musicale Sant'Andrea Frius e Silius a.s. 2013/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03022720928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUSIC LAND STRUMENTI MUSICALI-Alessandro Cabras</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03022720928</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MUSIC LAND STRUMENTI MUSICALI-Alessandro Cabras</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>852.46</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>852.46</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZC610FA621</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZC610FA621 Incarico n. 3016 del 29/09/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00756410916</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Panor Viaggi s.n.c.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>699.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>699.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD60E43801</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Fornitura e installazione sussidi didattici multimediali</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03517060921</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MEDIA SARDA Noa Soc. Coop.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-03-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD6116C827</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZD6116C827 contratto ECOBOX 36x36x90</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02531430920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SalvAmbiente - ADAMU SIMONE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02531430920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SalvAmbiente - ADAMU SIMONE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZD911DC74C</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZD911DC74C-Ordine n. 4022/C14 del 21/11/2014 - Secondaria di San Basilio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>241.34</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>241.34</importoSommeLiquidate>
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		<lotto>
			<cig>ZDB0D5D8AC</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Noleggio bus Silius/cagliari del 28/01/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01101640918</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Autonoleggio di Cogotzi Paolo & C. snc]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>235.45</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-03-08</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-03-08</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>235.45</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDB0E49A6B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZDB0E49A6B ordine materiale IGIENICO SANITARIO N. 977/C14 del 18/03/2014-</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>05976650480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DETERCLEAN S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>05976650480</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DETERCLEAN S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1127.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1127.80</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZDD0E4A1D2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZDD0E4A1D2 - Ordine prot. n. 946/C14.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>671.36</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>671.36</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEA0EDF1E7</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Visita Parco Sardegna in Miniatura del 02/05/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02653560926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SARDEGNA IN MINIATURA - MINI SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02653560926</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SARDEGNA IN MINIATURA - MINI SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1123.77</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1123.77</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZED1166476</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZED1166476 Ordine n. 3535/C-14 del 24/10/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>190.48</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>190.48</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEF0FB1C24</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZEF0FB1C24 - Compenso espletamento incarico A.S.P.P.  di cui alla lettera di incarico n. 2199 del 17/06/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02786660924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTT. ING. FABIO IUCULANO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02786660924</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>DOTT. ING. FABIO IUCULANO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1380.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>1131.91</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF00F9E59A</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZF00F9E59A LABORATORIO DIDATTICO + PRANZO DEL 15/05/2014 - Ricevuta Fiscale n. 20 del 15/05/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02566720922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO IPPICO AGRITURISTICO DEL SARRABUS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02566720922</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO IPPICO AGRITURISTICO DEL SARRABUS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>636.93</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>636.93</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF1111C522</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZF1111C522 Ordine n. 3220/C14 del 07/10/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01998580920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Elettra Arreda di Mauro Sanna</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01998580920</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Elettra Arreda di Mauro Sanna</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>210.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF60EE5F07</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Competenza Gennaio/Febbraio 2014. Fatture nn. 4349/8944 del 2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CNS - Società Cooperativa</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CNS - Società Cooperativa</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3409.03</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>3409.03</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZF71169F0B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZF71169F0B - Ordine n. 3546/C-14 del 24/10/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>460.06</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>460.06</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZFA111B6E4</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZFA111B6E4 Ordine n. 3213 del 7/10/2014</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Volley&Sport s.r.l.]]></ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
					<ragioneSociale><![CDATA[Volley&Sport s.r.l.]]></ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>221.11</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>221.11</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZFA11B318D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZFA11B318D Ordine on line pubblicazione  "Gli acquisti sul MEPA"</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>43.80</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>43.80</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZFA11C4AF2</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>92105290925</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>Istituto Comprensivo "E. De Magistris" - San Nicolò Gerrei</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>ZFA11C4AF2 Ordine registri n. 3953 del 17/11/2014.</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>51.64</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento>
				<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
				<dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
			</tempiCompletamento>
			<importoSommeLiquidate>51.64</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
	</data>
</legge190:pubblicazione>